Orden de Compra. Nº218-503-AG25 " EQUIPOS INFORMÁTICOS PROGRAMA FM CHILE CRECE MÁS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-518-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-503-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS INFORMÁTICOS PROGRAMA FM CHILE CRECE MÁS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-518-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2858 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 101456,77
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2025
TítuloDescripción
COORDINAR ENTREGA

Coordinar despacho con Constanza Muñoz, al correo: constanzamunoz@sanjoaquin.cl o al   fono: +56 985354404.
FACTURA

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EsalePc
Razón Social COMERCIALIZADORA ZEISER SPA
R.U.T. 77.565.364-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EsalePc
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadLAPTOP TIPO LENOVO THINKBOOK 14 WINDOWS 11 PRO AMD RYZEN 5 7530U 16 GB 1 TB GAMA 2  $ 478.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.983 $ 478.983
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadOFFICE 365 STANDARD POR 1 AÑO  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 533.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.457
TOTAL OC $ 635.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.