Orden de Compra. Nº
1063538-13229-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-13229-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-282-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
317146,29
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121613
Accesorios de pulido de suelos
3
Unidad
003-0215 2204007002 Pad abrasivo café igual o similar a 3M SCOTCH BRITE 17” (disco de limpieza café)
PAD ABRASIVO SCOTCH BRITE CAFE 3M 17 PULGADAS - VALOR POR UNIDAD
$ 5.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
003-0170 2204007002 Desincrustante acido industria
DESINCRUSTANTE ACIDO SUMA CALC - VALOR POR LITRO
$ 7.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.780
$ 75.780
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
003-0228| 2204007002 Paños de limpieza limpiadores descartables
TOALLA INDUSTRIAL JUMBO WYPALL X-70 750 HJ - VALOR POR ROLLO
$ 43.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.214
$ 263.214
47131603
Esponjas
100
Unidad
003-0021| 2204007002 Esponja de acero para ollas
VIRUTILLA ACERO VIRUTEX - VALOR POR UNIDAD
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131603
Esponjas
60
Unidad
003-0165| 2204007002 Mago pads
VIRUTILLA OLLAS MAGO PADS SIN JABON VIRUTEX - VALOR POR UNIDAD
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
12161902
Detergentes surfactantes
80
Litro
003-0096| 2204007002 Detergente concentrado industrial para lavado manual de vajilla
LAVALOZA SUMA DISH PLUS - VALOR POR LITRO
$ 4.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 351.840
$ 351.840
12161902
Detergentes surfactantes
20
Litro
003-1015| 2204007002 Limpiador desinfectante Multiuso industrial
LIMPIADOR DESINFECTANTE SUMA BAC D10 - VALOR POR LITRO
$ 6.938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.760
$ 138.760
12161902
Detergentes surfactantes
120
Litro
003-0234| 2204007002 Limpiador alcalino clorado por espuma
DETERG DESINFEC ALCALINO CLORADO EASYFOAM - VALOR POR LITRO
$ 2.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328.440
$ 328.440
12161902
Detergentes surfactantes
20
Litro
003-0317| 2204007002 Limpiador desinfectante para baños desodorizante
LIMPIADOR DESINFECTANTE BANOS FLASH COMPLETO - VALOR POR LITRO
$ 6.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.360
$ 126.360
12161902
Detergentes surfactantes
9
Litro
003-4059| 2204007002 Limpiador desinfectante a base de peróxido de hidrogeno
DESINFECTANTE DIV OXIVIR FIVE 16 - VALOR POR LITRO
$ 34.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.737
$ 307.737
Total Neto
$ 1.669.191
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 317.146
TOTAL OC
$ 1.986.337
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.