Orden de Compra. Nº3511-140-SE24 "TRANSPORTE ESCOLAR - MES DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-140-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR - MES DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación VALDIVIESO 92, ILLAPEL
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO 92, ILLAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS
Razón Social MANUEL ANDRÉS HERRERA QUIROGA
R.U.T. 14.460.439-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLÍNEA N°5: RECORRIDO DESDE PUENTE COLGANTE - QUEBRADA LO GALLARDO HACIA LICEO POLITECNICO - LICEO DOR y establecimientos Municipales Urbanos  $ 1.427.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.580 $ 1.427.580
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLÍNEA N°11: RECORRIDO DESDE HUINTIL VIEJO - HUINTIL SUR - CARCAMO - LA COLONIA - LAS COCINERAS BAJA HACIA LICEO POLITECNICO - LICEO DOR y establecimientos Municipales Urbanos  $ 1.615.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.545 $ 1.615.545
Total Neto $ 3.043.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.043.125

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.