Orden de Compra. Nº1020-171-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-54-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020-171-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-54-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 71, entrepiso
Comuna Santiago
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, entrepiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABIAN ESTEBAN CONTRERAS SOTO
Razón Social FABIAN ESTEBAN CONTRERAS SOTO
R.U.T. 16.978.780-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FABIAN ESTEBAN CONTRERAS SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadIMPRESORA MARCA FARGO HDP5000 C/LAM NS B7310201/B7500902 LA MANTENCION Y REPARACION CONTEMPLA LO SIGUIENTE: *IMPRESORA PRESENTA BRAZO LAMINADOR CON PIQUETES FALTANTES EN EL RODILLO, PROBLEMA DEJA EN BLANCO LA CREDENCIAL Y NO IMPRIME BIEN, FALTA CAMBIO. *LA MANTENCION DEBE SER COMPLETA ESTO CONTEMPLA REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE PUEDAN SER CAMBIADOS. *LA MANTENCION DEBE SER REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA PARA TRAERLA YA EN FUNCIONAMIENTO Y EN PERFECTO ESTADO.   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.978.780-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.