|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2123-409-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
E1O2RT9 PNI dgo Epp Térmico (SAR 614) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Brasil 1503-1515 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
41686 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Brasil 1503-1515 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial SIAT |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA
|
|
R.U.T. |
76.964.686-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial SIAT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | 3 pares de calzados de Seguridad Outdoor. Tallas N°38 (1 par), N°40 (1 par), N°41 (1 par).
| 3 pares de calzados de Seguridad Outdoor. Tallas N°38 (1 par), N°40 (1 par), N°41 (1 par).
|
$ 194.970,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.970
|
$ 194.970
|
46181504
| Guantes protectores | 1 | Unidad | 7 Pares Guantes Termicos Tallas S (2 pares), M (2 pares); L (2 pares); XL (1 par). | 7 Pares Guantes Termicos Tallas S (2 pares), M (2 pares); L (2 pares); XL (1 par). |
$ 24.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.430
|
$ 24.430
|
|
|
Total Neto
|
$ 219.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.686
|
|
$ 261.086
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.