Orden de Compra. Nº324-339-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-267-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-339-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-267-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema 969.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna Cerrillos
Impuesto 857846,01
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kaizen Gestion de Mantenimiento
Razón Social KAIZEN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO LIMITADA
R.U.T. 77.077.682-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kaizen Gestion de Mantenimiento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio3UnidadMantención 3 vehículos según adjunto  $ 1.504.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.514.979 $ 4.514.979
Total Neto $ 4.514.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 857.846
TOTAL OC $ 5.372.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.