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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-696-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SLP 1118 ADQUISICIÓN DE (150) BOTELLAS DE AGUA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA CESFAM PUEBLO NUEVO: 5061-534-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N°332 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
72960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N°332 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142110
| Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar | 150 | Unidad |
SLP1118 Adquisición de (150) botellas de agua con logo Institucional para Cesfam Pueblo Nuevo. Según especificaciones técnica sadjuntas. | Botella aluminio 750 ml
Tamaño: Ø 7,3 cms. x 26 cms.
Material: aluminio
Color: azul y naranjo
Impresión DTF UV 8cm x 8cm |
$ 2.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.000
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$ 384.000
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Total Neto
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$ 384.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.960
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$ 456.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.