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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
450-142-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA A TRAVES DE CAMIÓN ALJ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N°277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
878151,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTURO |
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Razón Social |
OMAR ARTURO ROSAS KRAM
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R.U.T. |
8.900.505-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTURO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 1 | Unidad | SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA A TRAVES DE CAMIÓN ALJIBE A ESTANQUES SUBTERRANEOS DEL COLEGIO RIACHUELO, 2 VUELTAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, MES DE MARZO 2025 | |
$ 4.621.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.621.849
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$ 4.621.849
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Total Neto
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$ 4.621.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 878.151
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$ 5.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.