Orden de Compra. Nº4140-91-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-90-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-91-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-90-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco Nª 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 71535
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco Nª 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L.
R.U.T. 77.182.258-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162702
Ruedas4UnidadRUEDA DE CARRETILLA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles6UnidadCAMARA RUEDA DE CARRETILLA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA CAFE   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
39121419
Conexiones flexibles5UnidadFLEXIBLES WC CON LLAVE ANGULAR   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
27111715
Llaves de torsión2UnidadLLAVE PUNTA Y CORONA DE 13"  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 3"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 4"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS DE 2"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA TRANSPARENTE   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
39121419
Conexiones flexibles5UnidadFLEXIBLES PARA LAVAMANOS ( AGUA)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 376.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.535
TOTAL OC $ 448.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.