Orden de Compra. Nº3680-158-AG25 "compra ágil: 3680-145-COT25 POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL, SEGUN SOLICITUD ORD N°19 28/05/2025 S.C JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS, CON CARGO A JARDIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-158-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-145-COT25 POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL, SEGUN SOLICITUD ORD N°19 28/05/2025 S.C JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS, CON CARGO A JARDIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 98420
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luisa andrea
Razón Social LUISA ANDREA OSORIO ORTEGA
R.U.T. 16.851.966-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal luisa andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario7UnidadDelantales pechera Azul marino, con logo y bordado  $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.600 $ 166.600
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario3UnidadDelantales pechera Verde Parvulario, con logo y bordado   $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer7UnidadPolerón micro polar Azul marino, con logo institucional bordado Tela taslan forro polar  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer3UnidadPolerón micro polar Verde Parvulario, con logo institucional bordado Tela taslan forro polar   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 518.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.420
TOTAL OC $ 616.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.