Orden de Compra. Nº2013-2158-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-2102-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-2158-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-2102-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar de entrega
Entregar en el CV Santiago, en San Pablo 1796 esquina Almirante Barroso a la encargada de Admisión Sibelle Palacios, quien debe revisarlos y dar B°V°.
Información para facturar

Le solicitamos que los productos sean enviados con guía de despacho, y que la factura sea emitida una vez recepcionado conforme la mercadería. La factura debe enviarse al correo facturascompra@unap.cl, con copia a dteunap@onvision.cl.

La dirección de entrega de los productos es:
Pedro Aguirre Cerda N°1947, Iquique,
en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS JEZA
Razón Social JENIFER DEL CARMEN ZAPATA PENA
R.U.T. 18.565.148-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS JEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121510
Impresión textil6UnidadMantel promocional, tela Poliéster o algodón, color azul rey, medidas 3mt largo X 2mt de profundidad , con estampado institucional a 1 color blanco. Tamaño logo 65 X 40 cm. con 25 cm desde abajo hacia arriba mirada del frente. En archivo adujunto estan las dimensiones y logo.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.009.266-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.267.639-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.