Orden de Compra. Nº2333-1142-SE23 "2 UND. MOTOSIERRA + CADENAS + TRAJES P/ AGUA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1142-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 2 UND. MOTOSIERRA + CADENAS + TRAJES P/ AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 629746,26
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2023
TítuloDescripción
REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE PAGO. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria carlitos mendez
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CARLITOS MENDEZ Y COMPANIA LIMI
R.U.T. 76.440.820-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria carlitos mendez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1Unidad no definidaFactura N° 29604 de fecha 28 de Agosto 2023 02 MOTOSIERRAS STIHL 250, 02 MOTOSIERRAS STIHL 310, 10 CADENA P/MOT. STIHL 250, 10 CADENA P/MOT. STIHL 350, 05 CADENA P/CORTAZENT Y 30 TRAJE P´/AGUA Factura N° 29604 de fecha 28 de Agosto 2023 02 MOTOSIERRAS STIHL 250, 02 MOTOSIERRAS STIHL 310, 10 CADENA P/MOT. STIHL 250, 10 CADENA P/MOT. STIHL 350, 05 CADENA P/CORTAZENT Y 30 TRAJE P´/AGUA $ 3.314.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.314.454 $ 3.314.454
Total Neto $ 3.314.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.746
TOTAL OC $ 3.944.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.