Orden de Compra. Nº4948-13-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-17-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-17-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 223712,65
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPizarra magnética de muro con planificador mensual. Medidas: 90 x 60 cm (CANTIDAD 1)  $ 50.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.155 $ 50.155
44122011
Carpetas para archivos20UnidadArchivador Oficio 2 Anillos Para 700 Hojas COLOR Rojo (CANTIDAD 20)  $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.580 $ 42.580
60121124
Papel kraft50PliegoPLIEGOS DE PAPEL KRAFT DE 80 X 110 CM (CANTIDAD 50)  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora350ResmaRESMAS TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS CADA RESMA (CANTIDAD 350)  $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.750 $ 1.079.750
Total Neto $ 1.177.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.713
TOTAL OC $ 1.401.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.