Orden de Compra. Nº2324-3769-SE12 "MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3769-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 350436,76
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl200Unidad CLORO TRADICIONAL DE LT. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
14111704
Papel higiénico288Unidad PAPEL HIGIENICO ROLLO 50 MTS. (PAQ. 8 ROLLOS) $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.184 $ 545.184
12191501
Solventes aromáticos250Unidad DESODORANTE AMBIENTAL LTS. $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
53131608
Jabones180Unidad JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
47131806
Barniz o ceras de muebles240Unidad LUSTRAMUEBLE POR FRASCO 250 CC $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.720 $ 138.720
47131618
Mopas húmedas150Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 70 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
Total Neto $ 1.844.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.437
TOTAL OC $ 2.194.841