Orden de Compra. Nº
3853-743-AG25
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Adquisición de Artículos de Librería para el "Programa Cuidados Preventivos"
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-743-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Artículos de Librería para el "Programa Cuidados Preventivos"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
Comuna
Río Bueno
Impuesto
16283
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
SE SOLICITA DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RÍO BUENO, CALLE PEDRO LAGOS N°207, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA MANANTIALES SPA
Razón Social
LIBRERIA MANANTIALES SPA
R.U.T.
77.516.956-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA MANANTIALES SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LÁPIZ PASTA AZUL, PUNTA GRUESA.
LAPIZ PASTA AZUL BARRILITO.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
44122015
Guarda archivos
3
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO, CON PALANCA, TAPAS GRUESAS.
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO NUOVO.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA STICK, X 15 GRS.
PREGAMENTO EN BARRA 21 G LAVORO.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, X 40 MTS C/U.
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48*40 MT. NUOVO.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44111516
Agendas
5
Unidad
LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS, FOLIADO.
LIBRO ACTAS 100 HOJAS NUOVO.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
60105804
Materiales educativos de moda y diseño de vestuario
20
Unidad
CINTA MÉTRICA PARA MEDIR, DE COSTURA (MODISTA), DE 3 MTS. C/U.
CINTA COSTURA GENERICO.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111525
Papel multiuso
7
Resma
RESMA PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO CARTA, RESMAS X 500 HOJAS C/U., 75 GRS.
RESMA CARTA 500 HOJAS PREMIER.
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
14111525
Papel multiuso
4
Resma
RESMA PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO OFICIO, RESMAS X 500 HOJAS C/U., 75 GRS.
RESMA OFICIO 500 HOJAS PREMIER.
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
Total Neto
$ 85.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.283
TOTAL OC
$ 101.983
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.