Orden de Compra. Nº3853-743-AG25 "Adquisición de Artículos de Librería para el "Programa Cuidados Preventivos""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3853-743-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Librería para el "Programa Cuidados Preventivos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
Comuna Río Bueno
Impuesto 16283
Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALSE SOLICITA DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RÍO BUENO, CALLE PEDRO LAGOS N°207, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA
Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA
R.U.T. 77.516.956-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta20UnidadLÁPIZ PASTA AZUL, PUNTA GRUESA.LAPIZ PASTA AZUL BARRILITO. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44122015
Guarda archivos3UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, LOMO ANCHO, CON PALANCA, TAPAS GRUESAS.ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO NUOVO. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadPEGAMENTO EN BARRA STICK, X 15 GRS.PREGAMENTO EN BARRA 21 G LAVORO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, X 40 MTS C/U.CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48*40 MT. NUOVO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44111516
Agendas5UnidadLIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS, FOLIADO.LIBRO ACTAS 100 HOJAS NUOVO. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
60105804
Materiales educativos de moda y diseño de vestuario20UnidadCINTA MÉTRICA PARA MEDIR, DE COSTURA (MODISTA), DE 3 MTS. C/U.CINTA COSTURA GENERICO. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111525
Papel multiuso7ResmaRESMA PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO CARTA, RESMAS X 500 HOJAS C/U., 75 GRS.RESMA CARTA 500 HOJAS PREMIER. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
14111525
Papel multiuso4ResmaRESMA PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO OFICIO, RESMAS X 500 HOJAS C/U., 75 GRS.RESMA OFICIO 500 HOJAS PREMIER. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 85.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.283
TOTAL OC $ 101.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.