Orden de Compra. Nº
2986-4082-SE25
"
2986-4009-SE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-4082-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
2986-4009-SE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 del sistema hernan wulf.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
75160,2
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T.
78.753.520-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231302
Rodillo de fijación
2
Unidad
RODILLO CORTAGOTA HELA 180MM
RODILLO CORTAGOTA HELA 180MM
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
31191516
Rollos de cartucho abrasivo
2
Unidad
SIKASIL C TRANS/BLANCO CARTUCHO 280
SIKASIL C TRANS/BLANCO CARTUCHO 280
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.780
$ 10.780
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
1
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 X 2.0 MM
PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 X 2.0 MM
$ 12.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.190
$ 12.190
30161703
Linóleo
16
Unidad
LINOLEO CALEO ALTO TRAF. 2 MTS.
LINOLEO CALEO ALTO TRAF. 2 MTS.
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.840
$ 223.840
86131502
Pintura
2
Unidad
PINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCO GL.
PINTURA PIEZA Y FACHADA BLANCO GL.
$ 30.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.980
$ 61.980
40141634
Válvulas de retención a bisagra
4
Unidad
BISAGRA P/MUEBLE RECTA METAL 35MM
BISAGRA P/MUEBLE RECTA METAL 35MM
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
25171708
Freno de disco
5
Unidad
DISCO CORTE A /INOX. 4 1/2 1MM
DISCO CORTE A /INOX. 4 1/2 1MM
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
86131502
Pintura
2
Unidad
SOLDADURA P. AZUL 6011 3/32 (x KG)
SOLDADURA P. AZUL 6011 3/32 (x KG)
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
AGOREX 1 LT
AGOREX 1 LT
$ 15.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.290
$ 15.290
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo
5
Unidad
PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM
PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM
$ 8.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.450
$ 41.450
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 3
BROCHA HELA 3
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
Total Neto
$ 395.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.160
TOTAL OC
$ 470.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.