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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1757-119-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Scpra Nº2040, Servicio de Coffe Break. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1757-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Mineduc Administración X Región
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R.U.T. |
60.901.012-6 |
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Dirección de Facturación |
Padre Harter Nº 175 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Harter Nº 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bonhomía Sureña, Servicios Alimenticios E.I.R.L. |
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Razón Social |
Bonhomía sureña, servicios alimenticios, Eugenia Adriana Soto Pérez E.I.R.L
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R.U.T. |
76.287.138-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bonhomía Sureña, Servicios Alimenticios E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | Servicio de coffe break de acuerdo términos de referencias adjuntos favor revisar antes de cotizar. | Servicio de alimentación (coffe break) para Ceremonia de Reconocimiento de la Iniciativa Booktubers a realizar el día 14.08.2025 en la ciudad de Puerto Varas. |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.