Orden de Compra. Nº1989-23-SE25 "Mantenimiento y reparaciones dependencias"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-23-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparaciones dependencias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1989-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 2554621,82
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar entrega de terreno con Inspectores Fiscales designados 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wallis Bravo Torres
Razón Social WALLIS ARACELI BRAVO TORRES
R.U.T. 14.026.788-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Wallis Bravo Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadTRABAJOS DE MEJORAMIENTOS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES VARIAS DE LA DGAC EN EL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE ( SEGÚN BASES TÉCNICAS NUMERALES 1 AL 10.)TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES VARIAS DE LA DGAC EN EL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE ( SEGÚN BASES TÉCNICAS NUMERALES 1 AL 10.) $ 13.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445.378 $ 13.445.378
Total Neto $ 13.445.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.554.622
TOTAL OC $ 16.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.