Orden de Compra. Nº912853-3-AG25 "(ksc) Adquisición de DJ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 912853-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 912853-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (ksc) Adquisición de DJ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 912853-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Com. Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
Razón Social Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.980.570-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Com.Desarrollo Productivo Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.980.570-4
Dirección de Facturación O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 34960
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins N° 190 - Región de Los Ríos - Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversol SpA
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES INVERSOL SPA
R.U.T. 96.702.870-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversol SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232804
Software de administración1UnidadSe requiere software segun EETT adjuntas  $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
Total Neto $ 184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.960
TOTAL OC $ 218.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.