Orden de Compra. Nº4159-614-AG24 "SERVICIO TRANSPORTE 2 SALIDAS PEDAGOGICA - SEP LICEO FEDERICO HEISE 341 342 - 4159-416-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-614-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE 2 SALIDAS PEDAGOGICA - SEP LICEO FEDERICO HEISE 341 342 - 4159-416-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 SEP LICEO FEDERICO HEISE del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Poblete Transportes
Razón Social MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO
R.U.T. 6.658.668-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manuel Poblete Transportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida(FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477)SERVICIO TRANSPORTE 2 SALIDAS PEDAGOGICA (CONCEPCION Y HUALPEN). CARGO SEP. ITEM “PASAJES FLETES Y BODEGAJES” 215.22.08.007. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. $ 1.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000
Total Neto $ 1.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.240.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.218.631-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.658.668-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.439.916-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.173.533-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.