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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233822-51-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-31-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
65.076.481-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Angamos 393 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
131666,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Angamos 393 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-09-2024 |
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Proveedor |
JA INGENIERIA Y GESTION LIMITADA |
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Razón Social |
JA INGENIERÍA Y GESTIÓN LIMITADA
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R.U.T. |
77.980.895-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JA INGENIERIA Y GESTION LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31171804
| Poleas | 3 | Unidad | Piola cable de polea, diámetro 4x6,3 mm, largo 100 mts, construcción 7x19. Alta Resistencia a la tracción, 1770 N/mm2. Acabado superficial, B+PLASTIC 6,3 mm terminado. Carga de rotura según Norma 10,25 KN (1044 Kg). Certificación UNE-EN 1385-4 | |
$ 230.993,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 692.979
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$ 692.979
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Total Neto
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$ 692.979
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.666
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$ 824.645
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.