Orden de Compra. Nº5701-68-AG25 "ADQUISICION DE DISCOS DUROS SOLIDOS SSD DEPTO. P4_235956425"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5701-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISCOS DUROS SOLIDOS SSD DEPTO. P4_235956425
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 572 del sistema SECOP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 146927
Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOXMUSIC Casa Matriz
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LIMITADA
R.U.T. 76.356.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BOXMUSIC Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros1Unidad no definidaSE SOLICITA COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CONFORME AL PRESUPUESTO DISPONIBLE   $ 773.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.300 $ 773.300
Total Neto $ 773.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.927
TOTAL OC $ 920.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.