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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2609-20-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2609-15-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Copiapo
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R.U.T. |
60.902.001-6 |
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Dirección de Facturación |
Chañarcillo 550 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
80750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chañarcillo 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2024 |
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Proveedor |
Cafe CAJU |
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Razón Social |
INVERSIONES CAJU SPA
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R.U.T. |
77.566.545-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cafe CAJU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 68 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE BREAK 4 JORNADAS 17 PERSONAS (C/U) , HORARIOS Y FECHAS POR CONFIRMAR (El servicio debe incluir mantelería, cristalería, vajilla, cubiertos, montaje y desmontaje según servicio a prestar) | SERVICIO DE COFFEE BREAK 4 JORNADAS 17 PERSONAS (C/U) , HORARIOS Y FECHAS POR CONFIRMAR (El servicio debe incluir mantelería, cristalería, vajilla, cubiertos, montaje y desmontaje según servicio a prestar) |
$ 6.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.000
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$ 425.000
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Total Neto
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$ 425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.750
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$ 505.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.