Orden de Compra. Nº1079486-48-AG25 "ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE AGUA EN BIDONES DE 20 LITROS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ZONA CARABINEROS ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-48-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE AGUA EN BIDONES DE 20 LITROS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ZONA CARABINEROS ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
Comuna Copiapó
Impuesto 814285,85
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Purificada De La Peña EIRL
Razón Social Agua Purificada Ramon Peña Montecinos EIRL
R.U.T. 76.555.387-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua Purificada De La Peña EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Unidad no definidaConforme al anexo 1 (adjunto)  $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202
50202301
Agua1Unidad no definidaConforme al anexo 2 (adjunto)  $ 2.100.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.841 $ 2.100.841
50202301
Agua1Unidad no definidaConforme al anexo 3 (adjunto)  $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 4.285.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 814.286
TOTAL OC $ 5.100.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.630.599-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.