Orden de Compra. Nº
2385-378-AG25
"
MATERIALES DE ASEO: 2385-228-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-378-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO: 2385-228-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.035.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
112716,74
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE DE 4 LITROS.SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
CLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE DE 4 LITROS.SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 2.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.833
$ 7.833
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAAS 4 LT VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAAS 4 LT VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 4.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.592
$ 17.592
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO DE 5 LITROS TRIED. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
LAVALOZA LIQUIDO DE 5 LITROS TRIED. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 4.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.144
$ 16.144
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
CLORO GEL LIMON DE 5 LITROS IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
CLORO GEL LIMON DE 5 LITROS IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
10191509
Insecticidas
2
Unidad
INSECTICIDA ELECTRICO + LIQUIDO TERMOEVAPORABLE 27.5 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
INSECTICIDA ELECTRICO + LIQUIDO TERMOEVAPORABLE 27.5 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 6.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.652
$ 12.652
10191509
Insecticidas
2
Unidad
INSECTICIDA KILLER CASA Y JARDIN 560CC. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
INSECTICIDA KILLER CASA Y JARDIN 560CC. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.580
$ 7.580
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL 480CC IGENIX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
DESINFECTANTE AEROSOL 480CC IGENIX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 2.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.785
$ 11.785
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad
TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX TARRO 105 UNID. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX TARRO 105 UNID. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 3.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.980
$ 33.980
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑO MULTIUSO 160 UNIDADES PREPICADO DE 25X23 CM 36,8M . SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PAÑO MULTIUSO 160 UNIDADES PREPICADO DE 25X23 CM 36,8M . SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 9.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.015
$ 48.015
47131502
Paños de limpieza
5
Pack
PAÑO DE COCINA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PAÑO DE COCINA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 4.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.410
$ 23.410
14111703
Toallas de papel
20
Pack
PAPEL TOALLA 250 MTS X2 BIANCA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PAPEL TOALLA 250 MTS X2 BIANCA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 6.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.200
$ 135.200
14111704
Papel higiénico
15
Pack
PAPEL HIGIÉNICO DE 300 METROS DE 6 UNIDADES MARCA INSUMEL TECNOPAPEL. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PAPEL HIGIÉNICO DE 300 METROS DE 6 UNIDADES MARCA INSUMEL TECNOPAPEL. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 9.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.195
$ 135.195
47131502
Paños de limpieza
2
Pack
PAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5 UNIDADES. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5 UNIDADES. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA MEDIANA ROLLO 70X90 POR 10 UNIDADES MARCA IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
BOLSA DE BASURA MEDIANA ROLLO 70X90 POR 10 UNIDADES MARCA IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.470
$ 22.470
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 50X55 PARA PAPELERO DE 20 UNIDADES MARCA VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
BOLSA DE BASURA DE 50X55 PARA PAPELERO DE 20 UNIDADES MARCA VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.420
$ 14.420
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA GRANDE DE 10 UNIDADES DE 80X110. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
BOLSA DE BASURA GRANDE DE 10 UNIDADES DE 80X110. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.070
$ 32.070
Total Neto
$ 543.246
Descuento
$ 0
Cargos
$ 50.000
IVA
19
%
$ 112.717
TOTAL OC
$ 705.963
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.