Orden de Compra. Nº2385-378-AG25 "MATERIALES DE ASEO: 2385-228-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-378-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO: 2385-228-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.035.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 112716,74
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE DE 4 LITROS.SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORCLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE DE 4 LITROS.SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.833 $ 7.833
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAAS 4 LT VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORLIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAAS 4 LT VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 4.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.592 $ 17.592
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadLAVALOZA LIQUIDO DE 5 LITROS TRIED. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORLAVALOZA LIQUIDO DE 5 LITROS TRIED. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 4.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.144 $ 16.144
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO GEL LIMON DE 5 LITROS IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORCLORO GEL LIMON DE 5 LITROS IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA ELECTRICO + LIQUIDO TERMOEVAPORABLE 27.5 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORINSECTICIDA ELECTRICO + LIQUIDO TERMOEVAPORABLE 27.5 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 6.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.652 $ 12.652
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA KILLER CASA Y JARDIN 560CC. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORINSECTICIDA KILLER CASA Y JARDIN 560CC. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 480CC IGENIX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORDESINFECTANTE AEROSOL 480CC IGENIX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 2.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.785 $ 11.785
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS DESINFECTANTES IGENIX TARRO 105 UNID. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORTOALLAS DESINFECTANTES IGENIX TARRO 105 UNID. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 3.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO MULTIUSO 160 UNIDADES PREPICADO DE 25X23 CM 36,8M . SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORPAÑO MULTIUSO 160 UNIDADES PREPICADO DE 25X23 CM 36,8M . SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 9.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.015 $ 48.015
47131502
Paños de limpieza5PackPAÑO DE COCINA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORPAÑO DE COCINA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 4.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.410 $ 23.410
14111703
Toallas de papel20PackPAPEL TOALLA 250 MTS X2 BIANCA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORPAPEL TOALLA 250 MTS X2 BIANCA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.200 $ 135.200
14111704
Papel higiénico15PackPAPEL HIGIÉNICO DE 300 METROS DE 6 UNIDADES MARCA INSUMEL TECNOPAPEL. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORPAPEL HIGIÉNICO DE 300 METROS DE 6 UNIDADES MARCA INSUMEL TECNOPAPEL. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 9.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.195 $ 135.195
47131502
Paños de limpieza2PackPAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5 UNIDADES. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORPAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5 UNIDADES. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA MEDIANA ROLLO 70X90 POR 10 UNIDADES MARCA IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORBOLSA DE BASURA MEDIANA ROLLO 70X90 POR 10 UNIDADES MARCA IMPEKE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50X55 PARA PAPELERO DE 20 UNIDADES MARCA VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORBOLSA DE BASURA DE 50X55 PARA PAPELERO DE 20 UNIDADES MARCA VIRUTEX. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA GRANDE DE 10 UNIDADES DE 80X110. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDORBOLSA DE BASURA GRANDE DE 10 UNIDADES DE 80X110. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.070 $ 32.070
Total Neto $ 543.246
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 112.717
TOTAL OC $ 705.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.