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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2710-640-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA COFFE, CONVENIO MAIS ESR, OI- 12, compra ágil: 2710-529-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
17096,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Herman Alberto Rojas Alucema |
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Razón Social |
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
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R.U.T. |
8.636.234-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Herman Alberto Rojas Alucema |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad | 1 CAFE
1 CAFE DESCAFEINADO
1 KILO DE AZUCAR
1 ENDULZANTE
15 PAQUETES DE GALLETAS DULCES
15 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS
40 BOLSITAS MIX FRUTOS SECOS
40 QUEQUES MINI
40 MINI CAJA DE LECHE INDIVIDUAL (DISTINTOS SABORES)
DEBE EMITIR COTIZACIÓN, TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER CONSIDERADOS POR LINEA CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS.
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$ 89.982,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.982
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$ 89.982
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Total Neto
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$ 89.982
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.097
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$ 107.079
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.