|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057448-459-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AG/Curso Interculturalidad FR1149 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.606.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
120067,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 815 IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maistas Delicatesse |
|
Razón Social |
PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
|
|
R.U.T. |
12.609.565-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maistas Delicatesse |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 4 | Unidad | TR N° 04 29.08.2025 Servicio Atención Curso
Interculturalidad en Salud HAH_segunda etapa. | |
$ 157.984,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 631.936
|
$ 631.936
|
|
|
Total Neto
|
$ 631.936
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 120.068
|
|
$ 752.004
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.