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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-1439-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1028871-30-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
3420000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2025 |
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Proveedor |
Fernando Andres |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRES ROJAS VEGA
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R.U.T. |
13.531.753-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fernando Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | Ejecución de Obras de Infraestructura para la Mantención y Reparación en la Escuela Justino Leiva Amor, Comuna de Vallenar.
Servicio Local Educación Pública Huasco. | Según Cotización Adjunta.
Tiempo ejecución 20 días. |
$ 18.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000.000
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$ 18.000.000
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Total Neto
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$ 18.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.420.000
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$ 21.420.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.