Orden de Compra. Nº3615-564-AG24 "COLACIONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL -VARIOS EE.EE.: Compra ágil: 3615-366-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-564-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL -VARIOS EE.EE.: Compra ágil: 3615-366-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 / RECURSOS LEY SEP VARIOS EE.EE. / CDP 950 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 140790
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NACAVI
Razón Social NATALIA JANETH VALLE CONTRERAS
R.U.T. 12.398.074-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NACAVI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar130UnidadCOLACIONES, cada una incluye: 1 BARRA DE CEREAL DE QUAQUER, 1 PLATANO, 1 SANDWICH DE 150 GRS, CON PASTA DE AVE MAYO, TOMATE Y LECHUGA, 1 JUGO BOCA ANCHA 300 CC, 1 YOGURT SIN LACTOSA. Para el día 28/11/2024, entrega en la Escuela Camilo Henríquez González de Valle Hermoso, a las 09:30 Hrs., DETALLES A COORDINAR CON LA UTP DEL DAEM.COLACIONES, cada una incluye: 1 BARRA DE CEREAL DE QUAQUER, 1 PLATANO, 1 SANDWICH DE 150 GRS, CON PASTA DE AVE MAYO, TOMATE Y LECHUGA, 1 JUGO BOCA ANCHA 300 CC, 1 YOGURT SIN LACTOSA. Para el día 28/11/2024. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000
50202310
Agua mineral130UnidadAGUAS MINERALES SIN GAS VITA O SIMILAR DE 600 CC. para el día 28/11/2024, a las 09:30 Hrs. en Esc. de Valle Hermoso. AGUAS MINERALES SIN GAS VITA O SIMILAR DE 600 CC. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 741.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.790
TOTAL OC $ 881.790


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.046.547-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.907.452-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 12.398.074-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.