Orden de Compra. Nº3747-265-AG25 "MANTENCIÓN Y CAMBIO DE NEUMATICOS PARA FURGON TOYOTA HCRB-99, DEL CESFAM SAN IGNACIO. Orden de Compra código: 3747-265-AG25 dirigida a ERIC ANTONIO JELDRES PINO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-285-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-265-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y CAMBIO DE NEUMATICOS PARA FURGON TOYOTA HCRB-99, DEL CESFAM SAN IGNACIO. Orden de Compra código: 3747-265-AG25 dirigida a ERIC ANTONIO JELDRES PINO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-285-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.008.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 105298,38
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIC ANTONIO
Razón Social ERIC ANTONIO JELDRES PINO
R.U.T. 16.497.369-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ERIC ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANTENCION: CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE, Y CAMBIO DE 02 NEUMÁTICOS CON SERVICIO DE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO 275/75R15MANTENCION: CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE, Y CAMBIO DE 02 NEUMÁTICOS CON SERVICIO DE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO 275/75R15 $ 554.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.202 $ 554.202
Total Neto $ 554.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.298
TOTAL OC $ 659.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.028.451-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.497.369-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.