Orden de Compra. Nº
1650-197-SE24
"
Artículos de ferretería Febrero (2024)
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-197-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de ferretería Febrero (2024)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 995 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
61545,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMAFE
Razón Social
Julio Acuña Araya
R.U.T.
12.917.330-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
Guía 955633
Guía 955633
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955634
guía 955634
$ 81.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.218
$ 81.218
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955637
guía 955637
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955658
guía 955658
$ 18.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.723
$ 18.723
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955661
guía 955661
$ 61.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.849
$ 61.849
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955679
guía 955679
$ 7.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.092
$ 7.092
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955680
guía 955680
$ 17.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.983
$ 17.983
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 955682
guia 955682
$ 20.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.420
$ 20.420
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 955686
guía 955686
$ 39.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.118
$ 39.118
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
Guía: 955693
Guía: 955693
$ 19.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.353
$ 19.353
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
Guía: 955690
Guía: 955690
$ 13.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.664
$ 13.664
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
Guía: 955705
Guía: 955705
$ 12.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.017
$ 12.017
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
Guía: 955712
Guía: 955712
$ 19.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.084
$ 19.084
Total Neto
$ 323.924
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.546
TOTAL OC
$ 385.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.