Orden de Compra. Nº1650-197-SE24 "Artículos de ferretería Febrero (2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Febrero (2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 995 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 61545,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaGuía 955633Guía 955633 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955634guía 955634 $ 81.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.218 $ 81.218
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955637guía 955637 $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955658guía 955658 $ 18.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.723 $ 18.723
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955661guía 955661 $ 61.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.849 $ 61.849
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955679guía 955679 $ 7.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955680guía 955680 $ 17.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.983 $ 17.983
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 955682guia 955682 $ 20.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 955686guía 955686 $ 39.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.118 $ 39.118
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaGuía: 955693Guía: 955693 $ 19.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.353 $ 19.353
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaGuía: 955690 Guía: 955690 $ 13.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.664 $ 13.664
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaGuía: 955705Guía: 955705 $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.017 $ 12.017
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaGuía: 955712Guía: 955712 $ 19.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.084 $ 19.084
Total Neto $ 323.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.546
TOTAL OC $ 385.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.