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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3486-658-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-451-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
223174 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELYMORI SPA |
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Razón Social |
ELYMORI SPA
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R.U.T. |
77.295.085-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELYMORI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 839 | Unidad | COLACIONES INFANTILES, INCLUYE: 1 JUGO EN CAJA 200 ML VARIEDAD SABORES, 1 FRUTA TEMPORADA ( PLATANO. MANZANA, NARANJA ETC), 1 GALLETA DE AVENA CACERA, 1 MINI SANDWICH JAMON QUESO DE 10 CM, ENVUELTO EN ALUSA PLATIC, CON SERVILLETA, TODO DENTRO DE UNA BOLSA DE PAPEL KRAFT DE MANERA INDIVIDUAL, SE DEBE ENTREGAR 20 COLACIONES EN 42 JORNADAS, COMENZANDO EL 2 DE OCTUBRE, CORDINAR CON DON JOSE FIGUEROA AL CELULAR 986090832 | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.174.600
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$ 1.174.600
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Total Neto
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$ 1.174.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.174
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$ 1.397.774
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.