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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
886954-19-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VARIOS INSUMOS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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886954-343-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
12635 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151909
| Pastas o kits de odontología preventiva | 3 | Unidad | PASTA IMPRESION ACTIVADOR SPEEDEX, 10-500-252-378-00, SEGÚN EETT. | COACOL022-Speedex Activador Universal 60 Ml vencimiento superior a 12 meses, marca 3m espe |
$ 14.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.810
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$ 42.810
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42151909
| Pastas o kits de odontología preventiva | 1 | Unidad | PASTA IMPRESION MASILLA SPEEDEX, 10-500-252-380-00, SEGÚN EETT. | COACOL020-Speedex Putty Tarro C-910 Ml vencimiento superior a 12 meses, marca 3m espe |
$ 23.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.690
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$ 23.690
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Total Neto
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$ 66.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.635
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$ 79.135
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.