Orden de Compra. Nº2974-359-AG25 "(CSOF)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-251-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (19/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-359-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (CSOF)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2974-251-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (19/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005031001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales
Comuna San Bernardo
Impuesto 977901,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados5000UnidadEMPANADA DE QUESO MEDIA LUNA 12 CM 56GRS APROXIMADO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
50221102
Harina de trigo100kilogramoHARINA SIN POLVO DE HORNEAR FORMATO KILO  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadHELADO EN POTE DE 10 LITROS SABOR FRUTILLA  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.050 $ 605.050
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadHELADO EN POTE DE 10 LITROS SABOR VAINILLA  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.050 $ 605.050
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadHELADO EN POTE DE 10 LITROS SABOR LUCUMA  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.050 $ 605.050
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadHELADO EN POTE DE 10 LITROS SABOR CHOCOLATE  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.050 $ 605.050
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadHELADO EN POTE DE 10 LITROS SABOR TRISABOR  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.050 $ 605.050
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadHELADO ALMENDRADO CHARLOT DE UN LITRO  $ 5.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.800 $ 573.800
50202302
Hielo200kilogramoHIELO EN CUBO BOLSA DE 2 KILOGRAMOS  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.200
50202310
Agua mineral600BotellaAGUA MINERAL CON GAS DE 600CC CACHANTÚN O EQUIVALENTE  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
50202310
Agua mineral300BotellaAGUA MINERAL SIN GAS DE 600CC CACHANTÚN O EQUIVALENTE  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
Total Neto $ 5.146.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 977.902
TOTAL OC $ 6.124.752


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.518.343-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.