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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-599-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PLAN ARAUCANÍA DEL CESFAM LUMACO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
206530 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA hormiga |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA hormiga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 320 | Unidad | POLINES 3-4 PULGADAS. 2,44 MTRS LARGO. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LO CONTRARIO QUEDARÁ INADMISIBLE SU OFERTA.
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$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 864.000
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$ 864.000
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44122107
| Grapas | 10 | kilogramo | GRAPAS 3/4". DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LO CONTRARIO QUEDARÁ INADMISIBLE SU OFERTA.
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$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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31152002
| Alambre de espinas | 6 | Rollo | ALAMBRE PUA 16 X 500MTRS. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LO CONTRARIO QUEDARÁ INADMISIBLE SU OFERTA.
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$ 33.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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Total Neto
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$ 1.087.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.530
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$ 1.293.530
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.