Orden de Compra. Nº750301-273-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-161-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-273-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-161-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 46170
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOSCONTACTO MARIA ALEJANDRA IGLESIAS FONO 974268424 CESFAM CARDEL CARO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Hernan
Razón Social DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO EIRL
R.U.T. 76.709.823-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio Hernan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería18RolloROLLO PAPEL BOND INKJET / LÁSER PLOTTER 36" (0.914*40MTS) DIAZOL GRAMAJE 80 G/M2 ESPESOR: 108 UM   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
14111509
Artículos de papelería2RolloROLLO PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY ALTA RESOLUCIÓN INKJET PLOTTER 24'' (0.61*30MTS) DIAZOL o EQUIVALENTE TIPO: GLOSSY GRAMAJE 200 G/M2   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 243.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.170
TOTAL OC $ 289.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.