|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057429-5886-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GUANTES DE NITRILO TALLA "S" (10-200-222-1781-00)...( 7500 PARES) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
61.602.201-6 |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro N°600, Coronel |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
57000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro N°600, Coronel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
BRILLEZA SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL BRILLEZA SPA
|
|
R.U.T. |
77.801.641-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BRILLEZA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132205
| Guantes quirúrgicos | 15000 | Unidad | GUANTES DE NITRILO TALLA "S" (10-200-222-1781-00)...( 7500 PARES) | GUANTES DE NITRILO TALLA "S" (10-200-222-1781-00)...( 7500 PARES) |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
|
$ 357.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.