Orden de Compra. Nº
3061-143-AG25
"
O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA TALLER SUBARSENAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3061-143-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA TALLER SUBARSENAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social
Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T.
61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5023000011016412204010000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T.
61.962.400-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 706
Comuna
Iquique
Impuesto
175249,16
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
2
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO
$ 18.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.400
$ 37.400
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
ALAMBRE PÚA 16 x 500 MT x ROLLOS HI
$ 62.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.300
$ 62.300
72131702
Construcción de obras civiles
2
Unidad
SILICONA SELLANTE BAÑO Y COCINA COLOR BLANCA
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
LLAVE MONOMANDO DUCHA AGUA FRIA/CALIENTE, ACABADO CROMADO.
$ 26.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.764
$ 26.764
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVATORIO, COMBINACION AGUA FRIA/CALIENTE, ACABADO CROMADO.
$ 22.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.831
$ 22.831
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS COMBINACION AGUA FRIA/CALIENTE, ACABADO CROMADO.
$ 30.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.831
$ 30.831
72131702
Construcción de obras civiles
5
Unidad
FOCO 19", RECARGABLE CON PANEL SOLAR, SENSOR DE MOVIMIENTO.
$ 12.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.750
$ 61.750
72131702
Construcción de obras civiles
90
Unidad
METALCOM EST C MONT 40x38x8x0.5x6000 MM
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 639.000
$ 639.000
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
YESO SUPER, SACO 25 KG
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.756
$ 5.756
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
PASTA MURO PM-15 24 KG INTERIOR
$ 13.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.992
$ 13.992
72131702
Construcción de obras civiles
1000
Unidad
TORNILLO LENTEJA ZN CGO N8-18 PTA BROCA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 922.364
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.249
TOTAL OC
$ 1.097.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.