|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4134-1394-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SILLAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
|
Comuna |
Sagrada Familia
|
|
Impuesto |
271428,756 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRUSEC.CL |
|
Razón Social |
WELFN SPA
|
|
R.U.T. |
77.161.355-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CRUSEC.CL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 100 | Unidad no definida | | SILLAS TAPIZADAS APILABLES COLOR ROJO, 95 X 40 X 45 X 50, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO |
$ 14.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.428.600
|
$ 1.428.572
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.428.572
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 271.429
|
|
$ 1.700.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.