Orden de Compra. Nº1057404-2181-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-649-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-2181-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-649-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3092 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Arauco
Impuesto 18810
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL COLOR
Razón Social FULL COLOR SPA
R.U.T. 76.636.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL COLOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadE012-163TINTA LC402 BLACK ORIGINAL, ADJUNTAR FICHA $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadE012-164TINTA LC402 MAGENTA ORIGINAL ADJUNTAR FICHA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadE012-165TINTA LC402 CYAN ORIGINAL ADJUNTAR FICHA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadE012-166TINTA LC402 YELLON ORIGINAL ADJUNTAR FICHA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 99.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.810
TOTAL OC $ 117.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.