Orden de Compra. Nº4364-345-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, EXTRAESCOLAR PROYECTO ESPA JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-345-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, EXTRAESCOLAR PROYECTO ESPA JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 37426,2
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO
Razón Social MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO
R.U.T. 14.587.802-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos67UnidadSANDWICH JAMON QUESO ENVUELTO.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.536 $ 67.536
50101634
Fruta fresca67UnidadPLATANO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.884 $ 16.884
50221202
Cereales en barra67UnidadBARRA DE CEREAL 18 GRS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.256 $ 11.256
50181905
Galletas dulces o pastelitos67UnidadBROWNIE 62 GRS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.652 $ 50.652
50202310
Agua mineral67UnidadAGUNA MINERAL SIN GAS.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.652 $ 50.652
Total Neto $ 196.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.426
TOTAL OC $ 234.406


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.587.802-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.