|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2412-116-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-79-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
45600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-03-2026 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 232849794
|
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES),
HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 –
16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE
PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA
JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA
MUNICIPALIDAD.
|
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
|
|
Proveedor |
INSUMOS ESCAL SPA |
|
Razón Social |
INSUMOS ESCAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.928.695-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INSUMOS ESCAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | TINTA INJET LC 402XL CIAN BROTHER ORIGINAL
| |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | TINTA INJET LC 402XL MAGENTA BROTHER ORIGINAL
| |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | TINTA INJET LC 402XL AMARILLO BROTHER ORIGINAL
| |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.600
|
|
$ 285.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.