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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1050283-2417-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 1000 BOLETINES DE PAGO ,PARA VENTA DE LOSAS, TERMINAL DE BUSES SEGÚN compra ágil: 1050283-201-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
188100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica San Cristobal |
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Razón Social |
GRAFICA SAN CRISTOBAL SPA
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R.U.T. |
76.600.040-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafica San Cristobal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82111902
| Boletines informativos | 1000 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 1000 BOLETIN PAGO, TERMINAL DE BUSES
SEGÚN DETALLE ADJUNTO | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.100
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$ 1.178.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.