Orden de Compra. Nº1429-18-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1429-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra R.M - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.015-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.015-3
Dirección de Facturación Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga
Comuna Pudahuel
Impuesto 207965,07
Dirección de Envío de la Factura Osvaldo Croquevielle Cardemil N°2207, Sector Carga
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICONVENIO SPA
Razón Social MULTICONVENIO SPA
R.U.T. 77.911.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICONVENIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER TN-3479 GENUINO   $ 125.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.590 $ 376.590
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 78A GENUINO  $ 102.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.037 $ 102.037
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 49A GENUINO  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
44103120
Recolectores de tóner1UnidadTAMBOR BROTHER DR-3460 GENUINO  $ 147.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.345 $ 147.345
14111703
Toallas de papel40PaqueteTOALLA PAPEL 2 ROLL. 200 MT DOBLE HOJA GRUESA   $ 8.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.080 $ 344.080
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT. D/H TECNOPAPEL DOBLE HOJA GRUESO  $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
Total Neto $ 1.094.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.965
TOTAL OC $ 1.302.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.