Orden de Compra. Nº1126922-269-AG25 "RBD 7898 SEP PG02 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RURAL EL MELÍ COMUNA LOS MUERMOS"."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-269-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 7898 SEP PG02 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RURAL EL MELÍ COMUNA LOS MUERMOS".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 324
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes
Razón Social JORGE DARÍO GARCÍA MIRANDA
R.U.T. 16.258.473-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses43GlobalSERVICIO DE TRANSPORTE POR 43 DÍAS, 34 PASAJEROS, 36 KM. DE IDA Y VUELTA DIARIO. (BUS/MINIBUS/FURGÓN). LA CANTIDAD DE TRAYECTOS Y/O VEHÍCULOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CAPACIDAD SOLICITADA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTEVALOR DIARIO $ 69.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999.981 $ 2.999.981
Total Neto $ 2.999.981
Descuento $ 0
Cargos $ 19
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.258.473-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.205.769-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.