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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-1185-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE ID. 2126-104-LE24 JORNADA DE INDUCCIÓN PRESENCIAL PARA PERSONAL QUE INGRESA AL HOSPITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-104-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
36646,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Q´DELICIA |
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Razón Social |
QDELICIA SPA
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R.U.T. |
77.219.383-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Q´DELICIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 46 | Unidad no definida | COLACIONES SALUDABLES PARA PERSONAL. DIA 10 DE JULIO 2025 A LAS 10:30 EN EL SALON AUDITORIO ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO, ENTRADA CALLE SANTIAGO TRIGO 485 | COLACIONES SALUDABLES PARA PERSONAL. DIA 10 DE JULIO 2025 A LAS 10:30 EN EL SALON AUDITORIO ESTADIO FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO, ENTRADA CALLE SANTIAGO TRIGO 485 |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.878
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$ 192.878
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Total Neto
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$ 192.878
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.647
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$ 229.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.