|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1306-5-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(SM) ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL CORFO DE LA ARAUCANIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
|
|
R.U.T. |
60.706.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 774- Temuco |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
59446,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 774- Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
|
|
R.U.T. |
96.972.190-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 12 | Pack | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES
SE REQUIEREN 12 PACK DE PAPEL (6 ROLLOS POR PACK)
| |
$ 14.518,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 174.216
|
$ 174.216
|
14111703
| Toallas de papel | 20 | Pack | TOALLA DE PAPEL JUMBO PARA DISPENSADORES
SE REQUIEREN 20 PACK DE TOALLA PAPEL JUMBO (2 ROLLOS POR CADA PACK) | |
$ 6.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.660
|
$ 138.660
|
|
|
Total Neto
|
$ 312.876
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.446
|
|
$ 372.322
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.