Orden de Compra. Nº1306-5-AG25 "(SM) ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL CORFO DE LA ARAUCANIA "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (SM) ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL CORFO DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORFO IX REGION - ARAUCANIA
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 774- Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 59446,44
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 774- Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico12PackPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES SE REQUIEREN 12 PACK DE PAPEL (6 ROLLOS POR PACK)   $ 14.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.216 $ 174.216
14111703
Toallas de papel20PackTOALLA DE PAPEL JUMBO PARA DISPENSADORES SE REQUIEREN 20 PACK DE TOALLA PAPEL JUMBO (2 ROLLOS POR CADA PACK)  $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660
Total Neto $ 312.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.446
TOTAL OC $ 372.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.