Orden de Compra. Nº3613-219-AG25 "CAMBIO DE PUERTA Y MARCO EN SALA SEXTO BASICO EN COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN/MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PUERTA Y MARCO EN SALA SEXTO BASICO EN COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN/MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO/186 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA
Comuna Vicuña
Impuesto 120493,25
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REALIZACION DEL SERVICIO C. Lircay 441, Escuela Joaquín Vicuña Larraín, 1760263 Vicuña
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Walker Campusano Contratista
Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO
R.U.T. 7.972.511-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Walker Campusano Contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global- RETIRO DE PUERTA Y MARCO - REPARACION DE VANO Y MURO - PINTURA - INSTALACION DE PUERTA Y MARCO - LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA  $ 634.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.175 $ 634.175
Total Neto $ 634.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.493
TOTAL OC $ 754.668


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.972.511-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.