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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4635-131-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2502004 MANTENCION EQ. DE RAYOS C. MEDICO ANTOFAGASTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
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R.U.T. |
74.069.500-2 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
47899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
V&G Ltda. |
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Razón Social |
SOC TECNICA COMERCIAL VALDERRAMA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.922.130-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V&G Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X INTRAORAL, MARCA CARESTREAM, MODELO CS2200 DE CARGO DEL CMD DE ANTOFAGASTA, UBICADO EN AVDA. RICA AVENTURA N°11855, SEGUN DETALLE EN REQUERIMIENROS, ARCHIVO ADJUNTO. | MANTENCIÓN PREVENTIVA:
SEGUN DETALLLE EN COMPRA AGIL N°4635-92-COT25 Y SU PRESUPUESTO N°1171-2025 |
$ 252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.101
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.