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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-804-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bodega Economato insumos aseo a compra ágil: 2145-334-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
76294,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-09-2025 |
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Proveedor |
MIX VENTA |
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Razón Social |
MIX VENTA SPA
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R.U.T. |
77.943.232-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIX VENTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 40 | Unidad | 40 AMONIO LITRO
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$ 1.972,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.880
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$ 78.880
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47131811
| Productos de lavandería | 36 | Unidad | 36 LAVALOZA 1 LITRO
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$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.468
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$ 54.468
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47131810
| Productos para lavar platos | 50 | Unidad | 50 CIF CREMA 250 GRS
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$ 1.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.250
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$ 80.250
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47131811
| Productos de lavandería | 150 | Unidad | 150 DETERGENTE POLVO 400 GR | |
$ 1.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.950
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$ 187.950
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Total Neto
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$ 401.548
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.294
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$ 477.842
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.