Orden de Compra. Nº2145-804-AG25 "Bodega Economato insumos aseo a compra ágil: 2145-334-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-804-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Bodega Economato insumos aseo a compra ágil: 2145-334-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1708
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 76294,12
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl40Unidad40 AMONIO LITRO   $ 1.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.880 $ 78.880
47131811
Productos de lavandería36Unidad36 LAVALOZA 1 LITRO   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.468 $ 54.468
47131810
Productos para lavar platos50Unidad50 CIF CREMA 250 GRS   $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.250 $ 80.250
47131811
Productos de lavandería150Unidad150 DETERGENTE POLVO 400 GR  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.950 $ 187.950
Total Neto $ 401.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.294
TOTAL OC $ 477.842


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.